為了更好地推動各級部門單位內部審計的發(fā)展,山東省審計廳在去年進行內部審計情況督查的基礎上,今年繼續(xù)在全省范圍內開展了內部審計情況現(xiàn)場督查工作,下發(fā)了《山東省審計廳關于印發(fā)全省內部審計情況督查工作方案的通知》,要求全省各級審計機關采取調查問卷、座談了解、審閱資料等方式,對本級行政部門、事業(yè)單位及國有企業(yè)內審機構設立、制度建設、人員配備、管理體制、職責履行、工作權限、工作規(guī)范化、作用發(fā)揮等八個方面進行現(xiàn)場督查。督查數(shù)量為省、市級部門單位不少于6個,縣級部門單位不少于3個。整個督查工作從2016年3月1日開始,到6月底結束。
工作部署后,全省各級審計機關按照省審計廳制定的工作方案要求,認真準備,嚴密組織。省審計廳成立了以分管廳領導擔任組長的督查組,在省直部門單位中選擇了省人力資源社會保障廳、省民政廳、省農(nóng)科院、山東師范大學、山東重工集團、省鹽業(yè)集團等6個部門單位作為今年的督查對象。
為確保工作有序開展,省審計廳召集參加督查人員進行了業(yè)務培訓,認真學習討論《2016年省直部門單位內部審計情況督查實施方案》,就督查和調查的重點內容、工作流程、組織方式與分工進行了培訓。
自3月22日開始,省審計廳督查組分別對上述6個部門單位進行了內部審計情況現(xiàn)場督查。對每個單位督查前,督查組根據(jù)省直部門單位內部審計情況督查實施方案制定了專門針對各個單位的具體的督查實施方案,進一步明確任務和分工、時限及要求。提前向被督查單位下達督查通知函,告訴被督查單位提前做好有關準備。督查工作中,督查人員嚴格按照工作分工和流程,認真組織調查問卷,召集有關人員分別進行座談,一絲不茍地查閱有關內審資料,編制督查工作底稿,實事求是地對該單位內審工作開展情況進行評價,并現(xiàn)場將督查了解情況向被督查單位反饋。
現(xiàn)場督查結束后,省審計廳督查組匯總現(xiàn)場督查情況,對被督查單位內審機制建設、內審工作開展及其內審作用發(fā)揮等方面做出綜合評價,針對督查發(fā)現(xiàn)的問題提出改進建議,經(jīng)廳領導審簽后形成正式的督查意見,以審計廳紅頭文件的方式印發(fā)被督查單位。
督查過程中,每個被督查單位都給予大力的配合和協(xié)助,很多單位主要負責人親自參加進點會,對督查組提出的查閱資料及其他工作要求,都能盡最大力滿足和提供。
截至4月29日,經(jīng)過省審計廳督查組成員的積極努力和被督查單位的大力協(xié)助,省直部門單位的內部審計情況督查工作圓滿結束。